对监管当局的审计,银行业的审计,证券业的审计等内容讲解
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金融审计内容思维导图模板大纲
审查预算编报的完整性、规范性及向分支机构批复预算的及时性、合规性
审查预算支出的真实性、合规性
审查金融监管专项资金使用效果
审查内部管理和控制制度的健全性、有效性
审查所管(属)单位的设立和运营情况及其财务收支情况
审查相关机构金融监管职责的履行情况,反映新情况新问题
审查执行国家货币政策和其他宏观调控政策措施的情况
审查法人治理结构是否完善,内控制度是否健全有效
审查资产负债损益的真实性、合法性和效益性,揭示金融衍生交易风险隐患
关注货币市场运行中的突出问题,分析原因并提出建议
审查自营业务的合规、效益情况,关注是否使用自有资金进行结算等
审查经纪业务的真实合规情况,关注是否违规为客户办理证券认购等
审查资产管理业务的真实合规情况,关注是否有收入不入账等问题
审查内部管理和控制制度的建立和执行情况,揭示薄弱环节和制度缺陷
关注资本市场运行中的突出问题,分析原因并提出建议
保险业务合规性审计,审查承保业务、理赔业务真实性及保险资金运用合规性等
财务收支真实性审计,揭示财务风险问题
审查内控流程和风险管理工作的健全和有效情况,揭示保险经营管理中的突出问题
关注保险市场运行中的突出问题,分析原因并提出建议。