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销售部报销差旅费会计分录怎么处理?能抵扣进项税吗?思维导图

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泪尽 浏览量:02022-12-29 06:00:21
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作为销售部工作人员,出差是常事。每次因公务产生的差旅费用,没有超出部门总预算的,是可以据实报销的。那么销售部报销差旅费会计分录怎么处理?能抵扣进项税吗?来跟随树图网一同了解下吧。

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思维导图大纲

销售部报销差旅费会计分录怎么处理?能抵扣进项税吗?思维导图模板大纲

销售人员报销差旅费会计分录

1、如果没有向公司借钱:

借:销售费用-差旅费

贷:库存现金

借出时

借:其他应收款

贷:库存现金

2、报销时:

全部花完,会计分录如下:

借:销售费用-差旅费

贷:其他应收款

有剩余现金:

借:库存现金

销售费用-差旅费

贷:其他应收款

补款时,做以下处理:

借:销售费用-差旅费

贷:库存现金

其他应收款

差旅费能不能抵扣进项税额?

答:有些差旅费能抵扣进项税额,有些差旅费不能抵扣。

按照相关规定:

除了增值税专用发票和电子发票之外,目前允许作为进项税抵扣凭证的包括:

1、注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;

2、铁路车票;

3、公路和水路等其他客票。

注意:像出租车发票、客运定额发票等未打印旅客身份信息的票据,根据相关规定,这些客票是不能抵扣增值税的。

综上所述,有些差旅费车票是可以抵扣进项税的。注明旅客身份信息的车票可以抵扣,没有注明旅客身份信息的车票不能抵扣。另外,要清楚只有在2019年4月1日后取得的车票才是可以抵扣的。

内部职工借支差旅费的会计分录

差旅费抵扣增值税会计分录

借:管理费用—差旅费

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:现金

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